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内部控制标准精要及分析:一
商品编号:1629703
ISBN:9787802216877
出版社:中国时代经济出版社
作者: 3C框架内部控制课题组 编
出版日期:2008-08-01
开本:16
装帧:暂无
中图分类:F239.45-65
页数:221
册数:1
大约重量:354(g)
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《内部控制标准精要及分析1》不仅对美国的COSO内部控制报告、加拿大的COCO框架、英国的Cadbury报告、美国联邦政府内部控制准则、CobiT框架、PCAOB批准内部控制审计标准、INTOSAI(世界最高审计机关组织)内部控制准则进行详细解析,而且对我国财政部最新颁布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所的《上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所的《上市公司内部控制指引》、中国人民银行的《商业银行内部控制指引》、中国证券监督管理委员会的《证券公司内部控制指引》、中国内部审计协会的《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》等进行全面比较分新。
编写说明
前言
第一篇 国外权威内部控制与审计标准
洋为中用——COSO内部控制报告解析与借鉴
背景介绍
总体结构
内容精要
评价及借鉴
COCO框架
英国的Cadbury报告
巴塞尔协议
美国联邦政府内部控制准则
CobiT框架
拿来主义——《萨班斯法案》解析与借鉴
背景介绍
总体结构
内容精要
评价及借鉴
国际审计准则——国际上关于内部控制审计的几个重要准则
PCAOB:财务报表审计中对内部控制的审计
国际审计准则6:关于在审计中对会计制度和有关的内部控制的研究和评价
INTOSAI(世界最高审计机关组织):内部控制准则

第二篇 国内内部控制与审计规范
中国企业自己的内控标准——企业内部控制基本规范
出台背景
总体结构
内容精要
借鉴与创新
中国上市公司内控指引——上市公司内控标准因上市地的不同而不同
上交所上市公司内部控制指引
深交所上市公司内部控制指引
比较分析
中国金融机构内控标准——几个主要的内部控制指引
商业银行内部控制指引
证券公司内部控制指引
证券投资基金销售机构内部控制指导意见
比较分析
中国保险机构内控标准——两个主要的内部控制规范
保险公司内部控制制度建设指导原则
保险中介机构内部控制指引
比较分析
中国审计准则——我国关于内部控制测评审计的几个重要准则
审计机关内部控制测评准则
中国注册会计师审计准则第1211号第四章:了解被审计单位的内部控制
中国注册会计师审计准则第1231号第四章:控制测试
中国内部审计协会制定的《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》
中国保险监督管理委员会的《寿险公司内部控制评价办法(试行)》
比较分析
附表1
附表2
附件:财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知
暂无
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